- +44 789 265 68 97
- iletisim@ingilteremuhasebe.com
VAT yani kdv numarası almalı mısınız? Bu konuda yardımcı olabiliriz Ücret kısmındaki yazı : Vat süreçlerinizi İngiltere Muhasebe ile yürütün
KDV'ye ne zaman kayıt olmalısınız?
Son 12 aydaki toplam KDV'ye tabi cironuz 90.000 sterlinin üzerindeyse (KDV eşiği)
Ya da önümüzdeki 30 gün içinde cironuzun 90.000 sterlinin üzerine çıkmasını bekliyorsanız
Ayrıca, aşağıdakilerin tümü doğruysa (KDV'ye tabi cironuz ne olursa olsun) kayıt olmanız gerekir:
İngiltere dışında bulunuyorsanız işletmeniz İngiltere dışında bulunuyorsa
İngiltere'ye herhangi bir mal veya hizmet sağlıyorsanız (veya önümüzdeki 30 gün içinde sağlamayı
bekliyorsanız)
Cironuz 90.000 sterlinin altında ise ("gönüllü kayıt"), KDV'ye kaydolmayı seçebilirsiniz.
HM Revenue and Customs (HMRC) size kaydoldukları tarihten itibaren ne kadar KDV borcunuz
olduğunu ödemeniz gerekir.
Uk direktörünüz yok ve Amazonda FBA yapıyorsanız kaydolmalısınız.
Uk direktörünüz varsa kayıt olmayabilirsiniz ancak ileride sorun yaşama ihtimalini göz önünde
bulundurmalısınız.
Value Added Tax'ın (Katma Değer Vergisi) kısaltması olan VAT, Türkiye'deki vergi numarasının muadilidir. Bu numaraya sahip olan şirketler, aylık veya üç aylık periyotlarda KDV iadesi işlemlerini gerçekleştirebilirler. VAT numarası, işletmelerin vergi yükümlülüklerini yerine getirmeleri ve yasal düzenlemelere uygun hareket etmeleri için gereklidir.
Birleşik Krallık'ta, Türkiye'de olduğu gibi, şirket kurulduğunda hemen bir vergi numarası verilmez. Yıllık cirosu 3 milyon 500 bin Türk Lirası'nın altında olan şirketler KDV'den muaftır. Bu sınırı aşan veya aşmak üzere olan tüm şirketlerin VAT numarası alması gerekmektedir. Ayrıca, muafiyet sınırını geçmeseler bile, şirketler gönüllü olarak VAT numarası alabilirler
Şirketinizin VAT numarasına sahip olması, iş dünyasında ciddiyetinizi ve profesyonelliğinizi gösterir. Bu, potansiyel müşterilerinizin ve tedarikçilerinizin gözünde size prestij kazandırır. Ayrıca, VAT numarası sayesinde, satın aldığınız ürün ve hizmetler için ödediğiniz KDV'yi geri alabilir veya şirketinizin ödemesi gereken KDV'den düşebilirsiniz.
Şirketinizin faaliyet alanına bağlı olarak süreler değişiklik gösterebilir, ancak genellikle VAT başvuruları ortalama 8 ila 12 hafta içinde sonuçlanmaktadır.